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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,在日常工作中保持有效的溝通,向其定期提交工作報告,適時提交審計()。
A.報告
B.意見
C.建議
D.方案
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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度,通過實施督導(dǎo)、()、審計質(zhì)量內(nèi)部評估、接受審計質(zhì)量外部評估等,保證審計質(zhì)量。
A.分級管理
B.分級復(fù)核
C.分級授權(quán)
D.雙人復(fù)核
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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計項目檔案管理(),加強審計工作底稿的歸檔、保管、查詢、復(fù)制、移交和銷毀等環(huán)節(jié)的管理工作,妥善保存審計檔案。
A.制度
B.體制
C.架構(gòu)
D.流程
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