與保護隱私管理有關(guān)的控制措施存在缺陷,造成這種情況的一大原因是沒有遵守以下哪項內(nèi)容:() Ⅰ.公司的內(nèi)部隱私政策。 Ⅱ.財務(wù)會計準則。 Ⅲ.有關(guān)隱私的法律和法規(guī)。 Ⅳ.標準。
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。 B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的。 C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ是對的。 D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都對。
A.運營經(jīng)理 B.內(nèi)部審計師 C.外部審計師 D.高級管理人員
A.向高級管理層和審計委員會溝通所有的業(yè)務(wù)結(jié)果 B.通過組織地位加強內(nèi)部審計活動的獨立性 C.先與審計委員會討論所有的報告,再與高級管理層討論 D.要求董事會批準內(nèi)部審計活動與審計委員會關(guān)系的政策