A.制定內(nèi)部審計計劃,定期組織生產(chǎn)經(jīng)營審計、內(nèi)部控制專項審計和專項調(diào)查等
B.對企業(yè)董事、高級管理人員和下屬單位負(fù)責(zé)人的廉潔從業(yè)狀況、管理制度的落實(shí)情況、內(nèi)部控制的實(shí)際效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查,并向董事會或經(jīng)理層提出管理建議
C.根據(jù)風(fēng)險評估效果,對企業(yè)認(rèn)定的重大風(fēng)險的管控情況及成效開展持續(xù)性的監(jiān)督
D.對審計中發(fā)現(xiàn)的違反國家法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的事項提出審計建議,作出審計決定,并對審計建議和審計決定的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督
A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.審計委員會
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.嚴(yán)重缺陷